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凤阳县审计局六个方面规范审计业务

阅读次数: 作者:尹荣 信息来源:凤阳县审计局 发布时间: 2021-12-01 19:30
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为确保审计工作更规范、审计程序更严谨、审计质量上水平,凤阳县审计局多措并举全面规范审计业务。

一是规范审计工作过程。严格执行从审计计划安排、审计计划调整、审前调查、现场实施审计、出具审计报告、审计决定执行、审计档案归集整理等过程。

二是规范审前调查内容。对所有审计项目,进行深入细致的调查研究,熟悉被审计单位的业务流程,掌握内部控制的关键点,制定切实可行的审计实施方案。

三是规范审计进点环节。要求被审计单位全体班子成员、中层干部和财务人员都参加进点会,向他们讲清审计目的、要求,部署具体工作安排,并对其提供资料的真实性、合法性、完整性做出书面承诺。

四是规范审计取证程序。关注审计证据与审计工作底稿、审计报告的勾稽关系,要求审计证据、审计工作底稿全面反映审计事项的所有问题,把问题查深查透并准确反映在审计报告中。

五是规范审计定性和处理。对查出的违规违纪问题,由审计业务会统一研究决定,按照处理处罚相当的原则,统一对审计事项的定性和处理处罚。

六是规范审计整改落实情况。对审计出的问题建立整改台账,分清立整立改和长期坚持,明确整改流程和责任,做好审计“后半篇文章”。