近年来,凤阳县审计局将研究型审计贯穿审计项目实施全过程,坚持研究与实践、守正与创新相结合,实现快速、精准完成审计目标,助力审计质量和效率“双提升”。
以制度建设为引导提升审计工作。该局以制度为抓手,用机制作保障,在审计实践中不断总结经验,以研促审制定《凤阳县审计局关于深入开展研究型审计推进审计高质量发展实施方案》,积极推动理论研究与审计实践相结合,在审计实践中研究审计,用研究型审计指导审计实践,不断提升审计质量和水平,大力推进“研究型”审计机关建设,推动审计一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,以研究型审计赋能县域经济高质量发展。
以审前调查为基础聚焦审计重点。在审计项目实施过程中,该局加大审计人员统筹力度,打破股室界限,科学排兵布阵,多途径多层次收集审计事项有关国家政策法规、类似项目案例、涉及项目相关数据和涉及行业规划纲要等资料,进行归纳总结,摸清审计事项基本情况。在前期研究审计对象的基础上,审计组召开审前调查研究会议,分析研判审计事项关键点和薄弱点,确定审计重点、审计步骤和审计组织实施方式,并制定详实具体,具有针对性、操作性的实施方案,为精准实施审计奠定基础。
以审中质量为控制推动研审结合。严格执行审计现场管理各项要求,恪守审计权力,依法文明审计,客观实际进行审计评价。根据审前调研与审计实施方案,明确审计目标、方向、范围、重点,分组核查、精准施策,定期召开审计研讨会,打破个人固有视野和僵化思维,集思广益,研究、分析、讨论审计过程中遇到的问题,提出中肯、可行的建议,推动研审结合;同时不断创新审计理念、审计方法,积极应用大数据技术和方法开展数据分析,通过大数据助力审计工作扎实开展。
以审后结果研究实现巩固提升。积极开展审计项目“回头看”,对取得的成果进行归集提炼、交流,对存在的不足进行总结,撰写审计手稿、提交审计信息、交流审计感悟,达到夯实专业能力,拓展全局思维的功效。将审计查出的问题和提出的意见建议,逐项分解,形成问题整改清单,建立审计整改领导、监督、落实机制,夯实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任、审计机关的督促检查责任,健全审计整改对账销号、整改情况报告、追责问责制度,强化审计成果运用,达到“审计一点,规范一片”的效果。